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達標后不申請一般納稅人有哪些問(wèn)題?
2022-04-13 09:59:46

最近很多老板問(wèn)誠信豐,公司這幾天生意不錯,銷(xiāo)售額大增,好像達到了一般納稅人申請認定的標準……那么,可以不申請一般納稅人登記嗎?聽(tīng)說(shuō)一般納稅人的稅率很高!別緊張,老板。誠信菌告訴你:1。達標一定要注冊,否則后果很?chē)乐兀?.申請一般納稅人,后稅率高,但進(jìn)項稅可以抵扣。最終實(shí)際稅負可能會(huì )更低!

真的嗎?

當然啦!且聽(tīng)老實(shí)菌慢慢講。

王老板賣(mài)手機已經(jīng)有些年頭了。他一直是小規模納稅人,沒(méi)有報考一般納稅人。今年他的生意不錯,連續12個(gè)月銷(xiāo)售收入104萬(wàn),達到了一般納稅人的登記標準。但是王老板怕多繳稅沒(méi)去登記,后來(lái)收了《稅務(wù)事項告知通知書(shū)》 …

由于未能按時(shí)辦理一般納稅人登記,王老板每月為10萬(wàn)元繳納約元。

銷(xiāo)售按17%的稅率征收增值稅,不能抵扣進(jìn)項稅。所以,光增值稅就要交一萬(wàn)七!

這是小規模納稅人的3%多,但不是1.2!

真騙人!誠實(shí)。不是說(shuō)一般納稅人申請后其實(shí)少交了稅嗎?為什么這么多?

就是你主動(dòng)成為申請一般納稅人,享受增值稅進(jìn)項稅抵扣政策,而不是被稅務(wù)局發(fā)現超標不登記,像王老板一樣被處罰!

原來(lái)如此!

那么申請一般納稅人的報名標準是什么呢?

1.從事生產(chǎn)貨物或者提供應稅勞務(wù),或者主要從事該項業(yè)務(wù)的納稅人,年增值稅銷(xiāo)售額在50萬(wàn)元以上的;

2.年應稅服務(wù)銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的納稅人;

3.其他行業(yè)年應稅銷(xiāo)售額超過(guò)80萬(wàn)元。

這里的“年應稅銷(xiāo)售額”不是指一個(gè)自然年度,而是指連續12個(gè)月,如2017年4月1日至2018年3月31日。這連續12個(gè)月是一個(gè)經(jīng)營(yíng)期。

超標了還要辦理一般納稅人登記嗎?有什么例外嗎?

納稅人年應稅銷(xiāo)售額超過(guò)規定標準的,應在報告期結束后20個(gè)工作日內按照本公告第二條或第三條的規定辦理相關(guān)手續;

否則很可能是“被迫”的,也就是上面文章中王老板的例子:應納稅額是根據銷(xiāo)售額按照適用的增值稅稅率計算的,不能抵扣進(jìn)項稅,不能使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票!

但也有例外。

1.個(gè)體工商戶(hù)以外的自然人;

2.應稅行為不經(jīng)常發(fā)生,主要是指很少涉及增值稅,只有偶爾一兩次銷(xiāo)售行為超過(guò)小規模納稅人標準。這類(lèi)單位和個(gè)體工商戶(hù)可以選擇小規模納稅人,但需要提交申請聲明,由稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行判斷。

一般納稅人申請有什么好處?

1.進(jìn)項稅可以抵扣。如果你的投入總是大于你的產(chǎn)出,原則上你總是可以繳納增值稅的;

2.所得稅不再核定征收,改為查賬征收。虧損不用交所得稅,比小規模納稅人交的稅少;

3.有資格開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具給買(mǎi)家。比小規模納稅人更有競爭力,可以被購買(mǎi)者用來(lái)抵扣其產(chǎn)量,變相擴大銷(xiāo)售對象范圍,增加銷(xiāo)售額;

4.也是力量的象征。一般納稅人申請后很容易和一般納稅人做生意。通常大公司都是一般納稅人,很容易做大生意;

5.一般納稅人財務(wù)、稅務(wù)、管理要求規范,財務(wù)人員要求高,可以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和涉稅風(fēng)險。

那么,不符合標準可以申請嗎?

可以,但是必須滿(mǎn)足兩個(gè)條件:

1、有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;

2.能夠按照國家統一的會(huì )計制度設置賬簿,根據合法有效的憑證提供準確的稅務(wù)信息。

然而,普通納稅人應該謹慎

如果您以前有通用機票,可以在辦稅服務(wù)廳注銷(xiāo)通用機票,并申請增值稅發(fā)票票證聯(lián)系稅控服務(wù)商購買(mǎi)稅控設備。

如果有增值稅普通發(fā)票和稅控設備,請到網(wǎng)廳辦理增值稅專(zhuān)用發(fā)票,攜帶稅控設備到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更改和書(shū)寫(xiě)。

由于小規模申報是季度申報,一般納稅人要按月申報,所以申報期的銜接尤為重要!

類(lèi)型聲明卡清算

如果從1月(4月、7月、10月同1月)開(kāi)始申請一般納稅人,可以從2月開(kāi)始進(jìn)行月度自行申報。1月份申報成功后,要及時(shí)更改稅控面板文件,從2月份開(kāi)始正常復制納稅申報卡。

如果從2月(5月、8月、11月、2月)開(kāi)始申請一般納稅人,1月到辦稅服務(wù)廳手工申報小規模增值稅;從3月份的征稅期開(kāi)始按月計算

自行申報2月申報成功后,及時(shí)辦理稅控盤(pán)檔案變更,3月征期起正常抄報稅清卡

  3月起申請一般納稅人(6月、9月、12月同3月)4月征期到辦稅服務(wù)廳手工申報所屬1月、2月份小規模增值稅和所屬3月份一般納稅人增值稅1-3月正常抄報后,于4月征期前辦理稅控檔案變更,4月征期申報后,申報窗口辦理清卡

 

  各位老板,如果你達到了一般納稅人申請標準,請一定要盡快登記!如果你沒(méi)達到標準,但想要擴展業(yè)務(wù),使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額,也可以申請哦!如果您對這方面不是很清楚歡迎免費咨詢(xún),聯(lián)系電話(huà)4008277738

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