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企業(yè)零申報怎么做賬報稅?零報稅的5大誤區你知道嗎?-開(kāi)心財稅咨詢(xún)
2019-11-25 15:18:59

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零申報怎么做賬報稅?

不用做帳,沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)上報稅的,拿著(zhù)稅務(wù)登記證和公章,直接到稅務(wù)局去填表,開(kāi)通網(wǎng)上報稅的都填0就行了。

零申報的幾大誤區:

1、長(cháng)期虧損,企業(yè)所得稅做零申報?

有老板問(wèn):這兩年公司都虧損,也沒(méi)有企業(yè)所得稅應納稅款,那可以零申報嗎?

不可以!這種情況下零申報,其實(shí)是給自己挖坑!萬(wàn)一之后咱們企業(yè)盈利了呢?因為企業(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結轉彌補的,如果進(jìn)行"零申報"就不能彌補以前年度虧損,從而會(huì )造成企業(yè)的損失。

2、不用繳納稅款=零申報?

其實(shí)吧,政策優(yōu)惠和如實(shí)申報是不沖突的,既然在免征標準之內,按照規定申報多好,反正最后都不用繳增值稅.

不用繳納稅款≠零申報,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應向稅務(wù)機關(guān)如實(shí)申報.

零申報怎么做賬報稅?

3、已繳納稅款做零申報?

有老板說(shuō):我到稅局申請代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,已經(jīng)繳納過(guò)稅款了,那到了申報的時(shí)候,可以直接零申報吧?

不可以!雖然企業(yè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報處理.

正確的做法是:在規定欄目填寫(xiě)銷(xiāo)售收入,系統會(huì )自動(dòng)生成已經(jīng)交過(guò)的稅款,進(jìn)行沖抵。

4、收入沒(méi)有開(kāi)票,做零申報?

有老板特別高興說(shuō):我們公司的收入都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,這樣的話(huà),稅局是不是就不知道我到底有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了,那我可以直接零申報吧?

不可以!老板如意算盤(pán)打得這么響,稅務(wù)局的感受您考慮過(guò)嗎?取得未開(kāi)票收入也應當如實(shí)申報,否則不僅要補繳當期稅款,還要加收滯納金和罰款!

5、免稅收入做零申報?

某老板是小規模納稅人,并且已經(jīng)辦理了增值稅減免備案,這個(gè)季度銷(xiāo)售的收入全部符合免稅條件,是不是直接零申報算了?

當然不是!正確姿勢是將當期免稅收入填入申報表第12欄"其他免稅銷(xiāo)售額"。

零申報怎么做賬報稅?上文小編為大家介紹了這個(gè)報稅時(shí)怎么報的,以及零申報的誤區有哪些,零申報過(guò)多是會(huì )引起稅務(wù)稽查的哦。

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